Налоговая декларация гос служащих за 2019 год бланк скачать

Новая форма 3 ндфл 2019 — бланк, образец заполнения, сроки сдачи

Налоговая декларация гос служащих за 2019 год бланк скачать

Налоговая декларация 3-НДФЛ – официальный документ, с помощью которого физические лица отчитываются перед налоговым органом о своих доходах. Документ имеет стандартный образец, единый для всех регионов страны. Отчитаться по нему могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Новая форма 3-НДФЛ 2019

Налоговая служба регулярно проводит обновления, касающиеся подготовки и сдачи отчетности. Упрощенный способ особенно актуален для физических лиц, ввиду отсутствия у них опыта взаимодействия с налоговыми органами. В 2019 году изменения коснулись декларации формы 3-НДФЛ.

Все обновления относятся лишь к отчетности за 2018 года. Образец утвержден приказом от 03.10.2018. При необходимости сдачи отчета за несколько предыдущих лет, следует использовать образцы бланков соответствующих лет (ввиду ежегодных обновлений, они могут иметь различия). Проверить к какому из периодов соответствует бланк можно по индексу на титульном листе декларации.

Что изменилось?

Рассмотрим основные изменения, которые можно увидеть в обновленной 3-НДФЛ за 2019 год:

  • сократилось общее количество листов. Обязательно присутствуют лишь три блока: титульный лист, раздел 1 и раздел 2. Остальная информация, при необходимости, размещается в виде приложений (всего их 8). Размер основной части составляет 13 листов (вместо 20 листов предыдущей версии);
  • видоизменились разделы, посвященные налоговым вычетам;
  • в качестве нумерации применяются не буквенным обозначения разделов (как раньше), а используется цифровое обозначение приложений;
  • все типы вычетов (стандартный, инвестиционный и социальный) размещены в одном из приложений;
  • новая 3-НДФЛ дополнена приложением с информацией о профессиональных вычетах, доходах от предпринимательской деятельности, а также доходах самозанятых нотариусов и адвокатов;
  • по-новому выглядит раздел о сделках с ценными бумагами в рамках инвестиционного товарищества;
  • на титульном листе вместо надписи «Налоговый период» появилось поле «Отчетный год»;
  • претерпели изменения кодовые обозначения (больше видов деятельности, прибавились кодовые обозначения операций с ценными бумагами);
  • для физических лиц теперь необходимо отобразить лишь общую сумму дохода и удержанную сумму подоходного налога;
  • убран справочник с кодами регионов.

В целом, обновленная налоговая декларация 2019 года состоит из:

  • титульной страницы, в которой содержится основная информация об отчетном периоде и данных налогоплательщика;
  • раздела 1. Здесь отражены суммы налога для уплаты или возмещения;
  • раздела 2, содержащий базы налогообложения. Эти первые три раздела обязательны для заполнения;
  • приложений. Общее их число – 8, в готовой декларации их число разнится в зависимости от целей предоставления. Заполненная декларация не должна содержать пустые листы.

Рекомендуем:

Как правильно заполнять

Налоговым органом разработаны правила, применимые для заполнения всех видов деклараций, в том числе 3–НДФЛ:

  • в первую очередь, информация вносится на титульный лист. Дальнейшее заполнение происходит в обратном порядке – вначале листы приложения, затем, основываясь на них, – разделы 2 и 1;
  • для внесения информации в 3-НДФЛ можно использовать компьютер, печатную машину, либо же вписать информацию от руки;
  • при выборе ручного заполнения, необходимо использовать только черные или синие чернила;
  • вносить один символ в одну клеточку. Все буквы только печатные;
  • слова пишутся, начиная с левого края, цифры (в числовых данных) – выравниваются по правому краю;
  • при допущенных ошибках или опечатках – необходимо заменить весь лист на новый. Исправления в любом вид – недопустимы;
  • суммы пишутся без учета копеек (округлены до целого числа). При округлении действует следующее правило – до 50 копеек в меньшую сторону, свыше – в большую;
  • нет необходимости заполнять всю декларацию от начала и до конца, налогоплательщик заполняет только необходимые листы приложений;
  • во все клетки без символов проставляется прочерк, вся указанная информация подтверждается документально;
  • если доход был получен в иностранной валюте, то, для заполнения декларации, его необходимо конвертировать в рубли. При этом используется курс Центробанка в день получения средств;
  • каждая страница декларации должна иметь нумерацию и дату заполнения. Помимо этого, на каждой размещается ИНН, подпись и расшифровка фамилии налогоплательщика.

Подробные рекомендации по заполнению, правила и комментарии можно найти в приказе ФНС № ММВ 711/569 от 3 октября 2018 года.

Варианты подачи отчета

В 2019 году существует несколько вариантов подачи декларации. Каждый из налогоплательщиков может выбрать наиболее удобный для себя:

Лично

Для этого необходимо явиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с бумажным вариантом 3-НДФЛ. Плюсом данного способа является оперативное получение комментариев и замечаний от налогового инспектора. Исправить все выявленные недочеты можно на месте.

Минус – временные затраты и наличие очереди, особенно в начале года. Кроме личного визита, поручить сдачу декларации можно доверенному лицу. Для этого потребуется заверенный нотариально документ.

Если лица состоят в родстве как дети и родители, то достаточно предъявить документ подтверждающий это родство;

Почтой

Пересылать декларацию стоит отправлением с описью вложений. Для этого также потребуется бумажный вариант документа. Этот способ лучше использовать при достаточном запасе времени, т.к. пересылка и ответ для исправления ошибок может занять достаточно длинный срок;

Онлайн

Для передачи информации необходимо иметь личный кабинет налогоплательщика. Оформить его можно личным, единоразовым визитом в налоговую.

На сервисе доступна программа для заполнения 3-НДФЛ, которая поможет выполнить корректное внесение данных и исключит ошибки. Здесь же можно приложить отсканированные копии необходимых документов.

Удобен личный кабинет и для отслеживания процесса обработки декларации инспектором.

Кто и когда должен отчитываться

Законодательство предусматривает заполнение декларации формы 3-НДФЛ физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в двух случаях – получение дохода или предоставление налогового вычета от государства.

Получение дохода

Внесению в декларацию подлежат доходы за истекший год, с которых налог еще не был уплачен. Таким видом дохода может служить:

  • получение денежных средств вследствие продажи недвижимости (квартира, дача, гараж и т.д.) или транспортного средства;
  • начисленные дивиденды, реализация ценных бумаг и акций;
  • победа и получение приза в лотереи;
  • крупный и ценный подарок, полученный в отчетном году;
  • доход от сдачи жилья в аренду;
  • работа адвокатов и нотариусов, ведущих частную практику;
  • налоговые резиденты, получающие доход за пределами Российской Федерации. Суммарное их нахождение в пределах страны составляет 183 дня;
  • работники, получившие доход в результате заключения договора подряда.

Получение налогового вычета

С помощью 3-НДФЛ можно получить назад часть денежных средств, потраченных налогоплательщиком. Законодательство предусматривает следующие ситуации для возврата:

  • приобретение недвижимого имущества;
  • оформление обязательств по уплате ипотеки;
  • получение платного образования, как самим обратившимся так и его близкими родственниками;
  • получение медицинской помощи, не входящей в полис ОМС (на платной основе);
  • взносы в Пенсионный Фонд на добровольной основе;
  • индивидуальный инвестиционный счет.

С точки зрения обязательств по предоставлению 3-НДФЛ в налоговый орган, предусматриваются следующие группы:

  • обязательно – индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие адвокаты и нотариусы, лица, получившие доход помимо основного места работы (сдача квартиры, продажа недвижимости и т.д.);
  • добровольно – лица, рассчитывающие на получение возврата по ранее уплаченным средствам (налоговый вычет);
  • смешанная схема. К ней относятся лица попадающие под обе первые категории. За истекший год ими было совершено несколько сделок – по продаже и покупке недвижимости, другие основания для получения вычета. В их декларации отражена и сумма, с которой необходимо уплатить налог, и сумма налогового вычета. Стоит отметить, что уплатой налога не облагается продажа недвижимости, находящейся в собственности более 3-х лет.

Сроки сдачи формы 3-НДФЛ

Сроки сдачи налоговой декларации различаются в зависимости от ее целей. Ниже приведены крайние даты подачи 3-НДФЛ за 2018 год:

  • до 30 апреля 2019 года налоговую декларацию сдают все индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы и адвокаты. До этого же срока законодательство обязало уплатить все необходимые налоги;
  • также до 30 апреля 2019 все физические лица, получившие дополнительный доход, обязаны подготовить и сдать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ. Уплатить налоги на указанную в ней сумму дохода необходимо до 15 июля 2019 года;
  • в течение всего 2019 года – все физические лица, желающие получить налоговый вычет (имущественный, социальный или стандартный). Стоит учесть, что получить эти выплаты можно лишь за три предыдущих года.

При внимательном ознакомлении и выполнении всех правил, заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ не составит труда даже для тех, кто занимается этим впервые. Каждому налогоплательщику предоставляется возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный способ заполнения и предоставления документа в налоговый орган.

Скачать образец заполнения формы 3 ндфл 2019

  Форма 3 ндфл 2019 – образец заполнения (Размер: 630,0 KiB | Скачиваний: 0)

  Пустой бланк 3 ндфл 2019 (Размер: 513,3 KiB | Скачиваний: 484)

Источник: http://MirBlankov.ru/novaya-forma-3-ndfl-2019-obrazec-zapolneniya/

Бланк декларации по налогу на прибыль мвд за 2019 год новая форма

Налоговая декларация гос служащих за 2019 год бланк скачать

Бланк декларации по налогу на прибыль представляет собой документ, в котором организация добровольно отчитывается перед налоговыми органами.

В нём прописывается общая сумма прибыли, которая была получена в результате проведения бухгалтерского анализа документации компании.

Также в декларации учитывается сумма налога с дохода, который подлежит перечислению в государственный или региональный бюджет.

В 2016 году была принята новая форма по КНД 1151006 для заполнения декларации на прибыль, утвержденная приказом ФНС от 19. 10. 2016 года №ММВ-7-3/572. В нем закреплен порядок заполнения и разрешенные форматы для сдачи документа.

Правильность заполнения всех частей документа фиксируется подписью руководителя, а также печатью организации. Скачать декларацию по налогу на прибыль можно для программы Excel.

Декларация по налогу на прибыль имеет ограниченные сроки предоставления:

  • Если вам необходимо предоставить ее первый квартал, полугодие или 9 месяцев, то руководство предприятия должно направить документ в Налоговую Инспекцию не позже 28 числа месяца, который следует за отчетным периодом;
  • Не позднее 28 марта года, который следует за отчётным, представляется годовая декларация по налогу на прибыль организации.

Стоит отметить, что статья 289 Налогового кодекса Российской Федерации закрепляет, что декларация по налогу фактической полученной прибыли при исчислении суммы авансовых платежей должна предоставляться в налоговую службу каждый месяц. Пример заполнения декларации на прибыль можно просмотреть в формате .xls.

Существует несколько способов для предоставления декларации по налогу на прибыль организаций:

  • Компания может предоставить документы в Инспекцию Федеральной Налоговой Службы по месту учета. Это необходимое условие для крупных холдингов и компаний;
  • Декларация может быть отправлена в Инспекцию Федеральной Налоговой Службы по месту учета каждого обособленного подразделения.

Компания может подготовить документ для сдачи в ИФНС в нескольких вариантах:

  • Распечатка на бумажном листе передается в Налоговую инспекцию руководителем предприятия или его представителем в двух экземплярах. Одна остается в ФНС, другой с печатью о принятии возвращается обратно в организацию;
  • Декларация может быть отправлена по почте с описью вложенного. Для того чтобы подтвердить отправку документов, нужно сохранить квитанцию;
  • По ТКС можно подготовить файл документа в электронной форме, также можно предоставить его на флешке. Скачать образец заполнения декларации по налогу на прибыльможно на нашем сайте.

За несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль организации, статьи 119 и 126 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривают выплату штрафов:

  • В том случае, если компания не предоставила годовой отчетный документ, при этом выплатила все налоги, с нее взимается 1000 руб;
  • За каждый просроченный месяц — 5% от суммы налога, который необходимо уплатить в соответствии с декларацией;
  • Если декларация по одному из отчётных периодов не была предоставлена в Налоговую инспекцию, компания обязана уплатить штраф в размере 200 руб.

Декларация о доходах госслужащих за 2017 год в 2019 году: образец заполнения

В него входят:

  1. члены Федерального собрания и Правительства РФ;
  2. сотрудники МВД, МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, ГФС (государственной фельдъегерской службы), ФСБ, ФСО (федеральной службы охраны), ФМС, ФСИН (федеральной службы исполнения наказания), ФТС (федеральной таможенной службы) и т. д.
  3. сотрудники аппарата Президента РФ;

Декларировать свои доходы обязаны и члены семей чиновников: супруг (супруга) и совершеннолетние дети. Декларацию об имуществе несовершеннолетних детей предоставляют родители-законные представители.Сроки подачи декларации госслужащих -не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Однако 30 апреля 2019 года выпадает на выходной день.

Поэтому крайним сроком сдачи отчетности будет ближайший рабочий день. Декларацию за 2017 год нужно представить не позже 3 мая 2019 года.Если не успеть в срок, то могут наложить штраф – 5% от неоплаченной суммы налога за каждый полный месяц просрочки.

Декларация о доходах физических лиц 2019

Во втором случае на законодательном уровне крайняя дата подачи никак не регулируется, отчитаться за 2017 год можно в любое время, начиная с 2019 г.

Но при этом нужно помнить, что существует такое понятие как исковая давность в 3 года, а значит, к примеру, в 2019 г. получится предоставить данные за 2017, 2017, 2015 гг., но не за более ранние периоды.

Если же 3-НДФЛ требуется представить в обязательном, а не добровольном порядке? Поскольку по стат.

216 НК налоговым периодом по подоходному налогу является год (календарный), сдача отчета поквартально не выполняется, а срок представления документа за год установлен до 30-го апреля года следующего (п.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ: для чего нужно, где скачать?

Заполнить и сдать налоговую декларацию лично вам необходимо в следующих случаях:

  1. с предмета дарения от физического лица в случаях, предусмотренных законом.
  2. при получении выигрыша в лотерею;
  3. по вознаграждениям, полученным от иного источника дохода (оказание услуг, договоры найма, аренды любого имущества – квартир, комнат и др.;
  4. по доходам от заграничных источников;
  5. с вознаграждений, которые получают наследники авторов произведений науки, литературы, искусства, а также изобретений;
  6. по суммам от продажи имущества, которое было в собственности менее 3-х лет, например, ;

Также 3 НДФЛ обязаны подавать следующие лица:

  1. нотариусы, занимающиеся частной практикой;
  2. государственные служащие, сотрудники МВД и члены семей государственных служащих (в случаях, установленных законом);
  3. индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения;

yurburo61.ru

Светлана Ивановна будет отчитываться о доходах, поступающих к ее семье, имуществе и обязательствах, имеющих характер имущественный, и предоставит на проверку всего четыре декларационных документа, за каждого из члена своей небольшой семьи:

Законодательно для госслужащих родители, братья и сестры, а также тети и дяди и другие родственники к семье не относятся, несмотря на реальное наличие кровных и родственных связей.

Если на день предоставления отчетности, то есть 31 декабря любого года, ваш супруг или супруга официально находятся в статусе бывших, то предоставлять в декларации сведения о его доходах, расходах, имуществе не нужно.

Говоря о несовершеннолетнем ребенке, за которого также нужно отчитаться перед страной, важно помнить, что официальное взросление его засчитывается на следующий за днем рождения день.

Как заполнить декларацию о доходах госслужащих?

Здесь рассчитывают налоговую базу – суммарный итог дохода за весь отчетный год.

В 002-м поле показывают вид доходов, полученных гражданином:

  • Дивиденды.
  • Другие доходы.
  • Прибыль от иностранных компаний.

В поле 001 выбирают ставку налогообложения. Для каждого вида доходов она разная. Чтобы наглядно увидеть порядок заполнения раздела 2, нужно детально разобрать образец декларации о доходах.

Скачать декларацию о доходах госслужащих в 2019 году можно ниже: .

В листах А-И указывается источник дохода. Их всего одиннадцать:

  • А – для доходов, полученных в России.
  • Б – для поступлений, полученных за границей.
  • Г – расчет сумм доходов, с которых не нужно уплачивать налог.
  • Д1 — приобретенное имущество или расчет имущественных вычетов, связанных с расходами на строительство.
  • В – доходы от адвокатской или предпринимательской деятельности.

Форма декларации о доходах госслужащих за 2019 год скачать

Есенину. Его ИНН 770414996300. За 2017 год доходы Кондратьева, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов, составили:

  1. 1 000 000 руб. – от государственной службы в органах МВД.
  2. 500 000 руб. – от сдачи помещения в аренду физическому лицу;

У Кондратьева есть дочь (12 лет).

Стандартный вычет на нее он получил в январе и феврале 2017 года в общей сумме 2800 руб.

Налоговая декларация по налогу на прибыль на 2018-2019 годы

Декларация по налогу на прибыль сдается всеми организациями. Данный раздел нашего сайта посвящен многочисленным нюансам заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль. Воспользуйтесь нашими подсказками, ведь от того, что и как вы отразите в декларации, зависит, сколько денег вы заплатите в бюджет.

Декларация по налогу на прибыль — такой изменчивый бланк

Бланк декларации по налогу на прибыль не отличается постоянством. За последние 10 лет декларация по налогу на прибыль менялась 8 раз: в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 и 2016 годах!

К сожалению, без этого не обойтись, ведь ФНС обновляет форму не по собственной прихоти: корректировки обусловлены изменениями в налоговом законодательстве. Декларация по налогу на прибыль в 2018 году составляется на бланке, который был введен приказом ФНС РФ от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@, начиная с отчетности за 2016 год.

Где скачать форму декларации за 3-й квартал 2018 года?

Большинство компаний давно не заполняет декларацию по налогу на прибыль на бумаге: редко кто скачивает бланк, оформляет его на компьютере и распечатывает. Еще реже вписывают показатели от руки. Сегодня декларацию по налогу на прибыль все чаще формируют с использованием автоматизированных систем, а сдают через интернет.

И даже если она сдается в бумажном виде, заполнение все равно осуществляется в бухгалтерской программе. При этом некоторые программы не только обеспечивают соблюдение правил заполнения, но и могут провести проверку декларации по контрольным соотношениям, которые используют сами налоговики.

С одной стороны, все эти достижения в сфере информационных технологий нас несколько расслабляют, ведь если у компании есть договор с разработчиком ПО, то обновление бланка декларации по налогу на прибыль — забота последнего. А нам с вами остается лишь вовремя получать очередной релиз программы и делать обновление.

С другой стороны, хорошо, если разработчик — профессионал, на которого можно положиться. Тогда накладок не будет. А если нет? Советуем всё же перед тем, как приступать к оформлению отчетности за 3-й квартал 2018 года, удостовериться в том, что вы используете именно тот бланк, который утвержден для этого периода.

Источник: https://zakon-jurist.ru/nalogi/blank-deklaratsii-po-nalogu-na-pribyl-mvd-za-2019-god-novaya-forma.html

Бланки декларации упрощенная за 2019 год на сайте налоговой бесплатно

Налоговая декларация гос служащих за 2019 год бланк скачать

Поквартальная отчетность на УСН не предусмотрена, однако ежеквартально необходимо не забывать уплачивать . Крайний срок сдачи декларации по УСН за 2019 год в 2019 году:

  1. для организаций – 1 апреля 2019 года.
  2. для индивидуальных предпринимателей – 30 апреля 2019 года.

Примечание: крайний срок сдачи декларации по УСН для организаций в 2019 году перенесен на 1 апреля, так как 31 марта выпадает на выходной день — воскресенье. Обратите внимание, что в случае закрытия ИП или ликвидации организации декларацию необходимо сдать в срок до 25 числа месяца, следующем за тем, в котором была прекращена деятельность (согласно уведомлению, поданному в налоговый орган).

За несвоевременную сдачу декларации по УСН предусмотрены следующие штрафы:

  1. если налог УСН был уплачен – 1 000 рублей;
  2. если налог УСН не был уплачен – 5% суммы налога, подлежащей уплате на основании

Бланк декларации по УСН за 2019 годы

У применяющих упрощенку ИП времени на сдачу декларации больше — по итогам 2019 года им предстоит отчитаться не позднее 30.04.2019. Сдача декларации после установленных сроков приведет к начислению . Декларация по УСН подается в налоговую инспекцию по месту жительства индивидуального предпринимателя или месту регистрации организации.

Подать декларацию можно одним из трех способов:

  1. на бумажном носителе по почте;
  2. по электронным каналам связи;
  3. на бумажном носителе лично или через представителя при посещении налоговой инспекции;

Подтверждением сдачи декларации в первом случае будет отметка налогового инспектора на вашем экземпляре декларации, во втором случае — отметка на почтовой квитанции и описи вложения, в третьем — подтверждение специализированного оператора связи.

Декларации УСН 2019 года сдаются по форме, утвержденной в феврале 2019 года.

Прежде чем

Декларация по УСН 2019 года: сроки сдачи, способы предоставления, образец заполнения

Отправлять в ФНС отчеты поквартально, подтверждающие правильность расчета аванса, не нужно. Это правило действует даже в том случае, когда сам ИП ведет деятельность в другой местности.

Закон определяет три способа, которыми декларация может быть доставлена в ФНС: В руки инспектора в бумажном варианте — это можно сделать как лично, так и представителю по доверенности.

Декларацию нужно распечатать или заполнить от руки в двух копиях, один останется в ФНС, на втором инспектор поставит отметку и вернет назад.

Почтовым отправлением — заполненную декларацию нужно отправить письмом с описанным вложением в ФНС.

Отчитаться по доходам, полученным в 2019 году, надо будет по новой форме

Дело в том, что в случае, когда вы получаете доход через российского брокера вам не надо подавать декларацию 3-НДФЛ.

В 2019 году 30 апреля выпадает на будний день, поэтому никаких переносов не будет. Мы должны будем отчитаться не позднее 30 апреля 2019 года. Я хочу рассказать о двух главных моментах: 1) Каким образом лучше всего заполнить декларацию 3-НДФЛ; 2) Где взять данные для формирования декларации 3-НДФЛ.

Каким образом лучше всего заполнить декларацию 3-НДФЛ?

Форма 3-НДФЛ – налоговая декларация о доходах физических лиц 2019-2019 года — скачайте бесплатные шаблоны и образцы в Word, Excel и PDF

Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов Отправить

(1 , 5,00 из 5)

Загрузка.

Налоговая декларация для ИП на УСН

При заполнении шариковой ручкой можно использовать только чернила черного, фиолетового или синего цветов. Для указанного примера нужно заполнить три страницы декларации:

  1. Раздел 1.1
  2. Титульный лист
  3. Раздел 2.1.1

Первая страница (Титульный лист)(см.

)

  1. Код налогового органа — четырехзначный код Вашей налоговой инспекции (можно узнать в , которое Вам выдали при регистрации ИП в налоговой, либо )
  2. Номер корректировки — 0 (если Вы сдаете декларацию, а не исправления к ней)
  3. Отчетный год — год за который отчитываетесь
  4. Заполните свой ИНН
  5. Код налогового периода — 34 (это означает, что декларация сдается за год)

Налоговая декларация УСН в 2019 году

Распечатанную (заполненную вручную) на бумаге – лично, через уполномоченное лицо (при обязательном представлении доверенности: нотариальной – для представителя ИП, обычной – для представителя юрлица) или почтовым отправлением (с описью вложения). Налоговая отчетность на бумаге представляется:

  1. в 2 экз. – при сдаче в ИФНС;
  2. в 1 экз. – при пересылке через Почту России.

Примечание: некоторые инспекции принимают декларацию на бумаге только с приложением дублирующего файла на флеш-накопителе.

Налоговая отчетность по УСН включает в себя:

  1. раздел 1.1, который содержит суммы единого налога по УСН (авансового платежа по налогу), подлежащие уплате (уменьшению) в связи с использованием упрощенного режима (объект «доходы»), на основании сведений хозяйствующего субъекта;
  2. титульный лист;

Что собой представляет декларация УСН в 2019

В статье разберем ключевые моменты сдачи декларации по УСН в 2019 году. Налоговый отчет по упрощенке сдают все налогоплательщики, которые перешли на упрощенный режим налогообложения.

Причем статус плательщика не играет никакой роли. Заполнять НД на УСНО обязаны как организации, в том числе и бюджетники, так и индивидуальные предприниматели.

Отметим, что объект обложения также не влияет на обязанность отчитываться. Так, субъекты, выбравшие УСН «Доходы», заполняют и сдают декларацию в те же сроки, что и плательщики, выбравшие УСН «Доходы минус расходы». Однако для каждой группы субъектов чиновники предусмотрели индивидуальные правила, как должна быть заполнена налоговая декларация УСН 2019 (бланк скачать можно ниже).

Унифицированная форма НДУСН утверждена . Данный бланк применяется в отчетности «упрощенцев» с 2019 года.

Подойдет данная декларация ИП УСН 2019, также бланк должны использовать и организации на упрощенке.

Налоговая декларация для индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения — скачайте бесплатные шаблоны и образцы в Word, Excel и PDF

Проставляются ИНН налогоплательщика, номер страницы «001», порядковый номер сдачи декларации, налоговый период («34» при подаче декларации за год», «50» при закрытии ИП), год, за который подается декларация, код налоговой инспекции, место учета («120»), ФИО предпринимателя, код по ОКВЭД, контактный номер телефона, количество страниц в декларации и приложении.

При необходимости заполняются данные представителя ИП, который подает декларацию. Все оставшиеся пустыми ячейки, кроме полей, заполняемых представителями налоговой инспекции, заполняются прочерками.Раздел 1.1.

Источник: http://advokatssr.ru/blanki-deklaracii-uproschennaja-za-2018-god-na-sajte-nalogovoj-besplatno-12148/

Декларация о доходах госслужащих 2019 скачать программу

Налоговая декларация гос служащих за 2019 год бланк скачать

В нашей статье вы сможете бесплатно скачать декларацию о доходах госслужащих 2019 года. Программа представляет собой специальный бланк, который должен быть заполнен в определенный срок.

Согласно законодательству, документ необходимо подать до 30 апреля текущего года с момента поступления на государственную службу и каждый последующий год.

В статье можно узнать, как заполняется декларация, а также некоторые другие нюансы на эту тему.

Кто подает декларацию

В Указе Президента №557 от 18 мая 2009 года можно прочесть перечень должностей, для которых заполнение бланка является обязательным.

Во время командировки, декрета или отпуска освобождение от заполнения декларации для служащих на государственных должностях не предоставляется. Они обязаны заполнить форму, в которой указываются данные о доходах и затратах за прошедший год.

При отсутствии человека по месту проживания декларация заполняется и отправляется в местные органы по почте.

Какие сведения фиксируются

В декларации содержится подробная информация о заработанных и потраченных средствах государственным служащим и членами его семьи. Необходимо предоставить данные о получении и трате крупных сумм и перечень принадлежащего имущества. Документ составляется в виде справки и утвержден Указом Президента от 23 июня 2014 года №460.

Декларация о доходах государственных служащих 2019 года включает несколько пунктов:

  • На главной странице указывается фамилия, имя, отчество, а также некоторая другая информация о человеке, про которого будут предоставлены данные.
  • В первом разделе фиксируются доходы. Это сведения о заработной плате, пенсии, премиях, финансы, полученные банковских вкладов, финансы, полученные за авторские проекты.
  • Во втором разделе указываются крупные траты государственного служащего или членов его семьи. Декларируются случаи приобретения домов, гаражей, квартир, офисных зданий, земель, транспортных средств и других объектов.
  • Третий раздел включает информацию про имущество, имеющееся в наличии у членов семьи госслужащего. Здесь бланк заполняется отдельно по домам, квартирам и другим видам недвижимости, а также автотранспортным средствам.
  • Сведения о счетах в банках и сумме остатке на них фиксируются в четвертом разделе.
  • В пятом абзаце обозначаются данные о наличии ценных бумаг.
  • Шестой раздел содержит сведения об имущественных обязательствах у государственного служащего.
  • В седьмом разделе содержится информация о недвижимости, которая была отчуждена в текущем году безвозмездно.

Во время заполнения необходимо внимательно читать бланк, так как при допущении ошибок или при даче заранее ложной информации документ будет считаться некорректными.

Правила заполнения документа в 2019 году

Согласно законодательству, должностное лицо, находящееся на государственной службе, обязано заполнить заявление о доходах за себя или супругу (супруга), а также за каждого ребенка. За других членов семьи декларация не заполняется.

Если муж или жена пребывает в гражданском браке, справка также не заполняется. Если же брак зарегистрирован официально, но муж с женой проживают отдельно, документ должен быть заполнен в обязательном порядке за супруга и супругу.

Сведения по детям предоставляются до достижения ими 18 лет.

Во время составления отчета необходимо использовать «Справки БК». Это специальное программное обеспечение, которое необходимо при заполнении документа. ПО введено с 1 марта 2017 года и используется, согласно Указу Президента России от 21 февраля 2017 года №82. Свежая версия программы находится на официальном сайте. У нас вы можете скачать бланк (образец) декларации о доходах.

Во время составления отчета важно помнить:

  • Нельзя делать исправления и ошибки.
  • Бланк должен быть распечатан на листе формата А4.
  • В конце документа ставится личная подпись должностного лица, заполнившего его.
  • Если некоторые строки остаются пустыми, эти страницы также распечатываются и подаются в государственные органы.

Ложные данные рассматриваются, как попытка скрыть доходы и наказывается в соответствии с действующим законодательством государства.

Порядок заполнения

Напомним, что бланк должен быть заполнен в соответствии со всеми требованиями, иначе он будет считаться недействительным. Должностному лицу следует сначала внимательно прочесть заявление, что поможет избежать ошибок. На каждого члена семьи при составлении заявления нужно приготовить отдельные бланки. Алгоритм занесения данных имеет такой характер:

  • На титульном листе отображаются данные о государственном служащем. Здесь должна содержаться такая информация, как имя, фамилия, отчество, место работы, данные из паспорта, адрес проживания и некоторая другая информация.
  • В разделе №1 указываются данные о совокупном годовом доходе должностного лица. Они берутся из справки НДФЛ. Если нужно указать сумму процентов от депозитов, справка берется в банке, предоставляющем услугу. Важно помнить, что в этом разделе вводятся все доходы, не исключая таких, как декретные, социальные пособия, пенсии, дивиденды и прочее.
  • Во втором разделе указываются покупки на крупные суммы, например, приобретение машины, дома, квартиры и прочего.
  • В третьем разделе указывается метраж, адрес и другая информация о транспорте, недвижимости.
  • В разделе №4 фиксируются данные о банковских счетах.
  • Если у госслужащего нет ценных бумаг, раздел под номером 5 остается пустым. При наличии таких документов нужно указать информацию о них.
  • В разделе №6 указывается информация об аренде дома или квартиры, если должностное лицо проживает на площади недвижимости, которая ему не принадлежит.

При наличии уважительных причин, по которым госслужащий не может подать декларацию о доходах на себя или на одного из членов своей семьи, подается соответствующее заявление. Если уважительная причина отсутствует, и справка о доходах не была подана, это может повлечь за собой увольнение с государственной службы.

Источник: https://fraps.pro/ofis/deklaratsiya-o-dohodah-gossluzhaschih-2019-skachat-programmu.html

Декларация 3 НДФЛ в 2019 году

Налоговая декларация гос служащих за 2019 год бланк скачать

Для отчетности по доходам физических лиц в 2019 году будет использоваться новая декларация 3-НДФЛ, которая существенно отличается от используемой в предыдущие периоды.

ФНС России утвердила ряд изменений как внешнего вида бланка, так и особенностей заполнения.

Информация о последних нововведениях будет актуальна для граждан, которые обязаны по закону отчитываться о полученных в минувшем году доходах или хотят это сделать на добровольной основе.

По последним данным, с 1 января 2019 года стартовала декларационная кампания, согласно которой физические лица должны предоставить отчет о полученных в 2018 году доходах — отчитаться было необходимо до 30 апреля 2019 года.

Налоговая служба активно работает над упрощением отчетности, что особенно актуально для физических лиц и ИП, которые не имеют опыта заполнения декларации. Бланк 3-НДФЛ, действующий с 2019 года, будет отличаться от варианта предыдущих лет: чиновники сократили количество страниц в документе и разработали еще ряд упрощений.

Новый бланк декларации следует использовать для подачи отчетности только за предыдущий 2018 год. Тем, кто планирует отчитываться сразу за несколько налоговых периодов, следует использовать бланки, соответствующие каждому году. К примеру, подавая в ФНС отчет за 2016-2018 г. г.

нужно заполнить форму 3-НДФЛ за последний год по новой форме, за предыдущие годы – по действующим до нее образцам. Основным показателем соответствия бланка определенному году остается индекс в левом верхнем углу.

По каждой странице он будет отличаться, но налогоплательщику достаточно знать числа первого титульного листа.

На 2019 год это 0331 5019.

Что изменилось

Основные нововведения, которые можно увидеть в бланке декларации 3-НДФЛ:

  • Сокращение количества страниц с 20 до 13.
  • На титульном листе название поля «Налоговый период» заменено на «Отчетный год». К примеру, для новичков будет определенно ясно, что отчет подается именно за год, а не за другой период (месяц, квартал и пр.).
  • Привычные буквенные обозначения листов (А-И) заменили соответствующей нумерацией от 1 до 8, а сами приложения теперь переименовали в Расчеты к Приложениям 1 и 5. Новая форма документа включает титульный лист, разделы 1 и 2, 8 приложений, расчеты к приложениям 1 и 5.
  • Указывать сумму облагаемого налогом дохода теперь не нужно, осталась только графа с суммой удержанного налога.
  • Информация по профессиональным вычетам теперь отражается в приложении 3, предназначенном для внесения информации о доходах предпринимателей, адвокатов и частнопрактикующих лиц (ранее данные были на отдельном листе).
  • Данные о стандартных, инвестиционных и социальных налоговых вычетах теперь содержатся вместе в приложении 5.
  • Изменен раздел, касающийся расчета базы налогообложения по операциям, касающимся ценных бумаг, ПФИ и деятельности инвестиционных товариществ.
  • Учтены новые поправки к Налоговому кодексу в части отражения доходов и освобождения от уплаты НДФЛ при ликвидации иностранной компании.

Скачать бланк декларации 3-НДФЛ 2019 года в формате pdf

Скачать бланк декларации 3-НДФЛ 2019 года в формате Excel

Таким образом новая форма декларации состоит из:

  • титульного листа с данными об отчетном периоде и регистрационными сведениями налогоплательщика;
  • раздела 1 с обобщенной информацией о суммах налога, подлежащих уплате или возмещению из бюджета;
  • раздела 2 с расчетами базы налогообложения и сумм обязательств;
  • приложений, которые заполняются в зависимости от целей отчетности.

Особенности заполнения

Все нововведения, которые вступили в силу с 2019 года, отражены в официальном Приказе ФНС № ММВ-7-11/[email protected] от 3.10.2018. Здесь же можно посмотреть требования и рекомендации по заполнению каждой страницы и раздела, перечень кодов, которые налогоплательщик вносит в документ. В целом принцип заполнения нового бланка остался прежним.

Это можно сделать от руки на бумажном бланке или в электронной форме, не забывая об обязательной нумерации каждой страницы. Для стоимостных значений следует указывать суммы в полных рублях, округляя копейки по правилам арифметики. Каждая запись обязательно подтверждается приложением соответствующих документов (договора купли-продажи, чеков и пр.).

При отсутствии информации в отдельных ячейках следует ставить прочерки.

На заметку! Как и прежде, налогоплательщик вносит в бланк 3-НДФЛ только на те страницы, которые непосредственно касаются его деятельности или целей заполнения документа.

Образец заполнения представлен ниже:

При заполнении требуется предельная внимательность, поскольку налогоплательщик обязан самостоятельно контролировать правильность внесения каждой цифры и буквы. Для тех, кто ранее подавал отчетность, процедура не будет вызывать затруднений, а новичкам в этом вопросе лучше работать с электронными формами на сайте ФНС или в специальной программе.

Скачать порядок заполнения декларации 3 НДФЛ

Кто и когда отчитывается?

Бланк 3-НДФЛ используется физическими лицами для декларирования доходов в одном из 3-х вариантов:

  • Обязательно – для граждан, получивших доход от своей деятельности, которые самостоятельно рассчитывают и уплачивают налоги (ИП, адвокаты, нотариусы), и тех, кто получил доход от продажи имущества, подразумевающий внесение налогового платежа в бюджет.
  • Добровольно – для граждан, которые хотят компенсировать уплаченный ранее подоходный налог через получение налогового вычета. Право предоставляется при оплате обучения, получении платных медицинских услуг, приобретении недвижимости за собственные или заемные средства. Последний случай не касается использования средств материнского капитала, сделок с близкими родственниками, по программе приватизации или наследовании имущества.
  • По смешанной схеме – для граждан, которые за отчетный год совершили несколько сделок по купле-продаже имущества (к примеру, продажа земельного участка и приобретение квартиры), а также получили право на налоговый вычет (например, оплачивали дорогостоящее лечение). В одном бланке декларации можно отразить сразу несколько событий на протяжении календарного года.

Для граждан, которые получили доход от продажи имущества предусмотрено несколько случаев освобождения от отчетности и соответственно уплаты НДФЛ. Они определяются временем владения имуществом в календарных месяцах:

  • от 60 и более (для недвижимости, купленной или построенной налогоплательщиком);
  • от 36 и более (для недвижимости, полученной по условиям наследования, дарения от близких родственников, приватизации и ренты согласно договору пожизненного содержания);
  • от 36 и более (для других видов имущества).

Сроки подачи

Изменений по срокам подачи декларации на текущий год не предусмотрено. Согласно Налоговому кодексу (ст.229 п. 1) отчитаться по итогам 2018 года в форме 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля 2019 г. Следует учитывать, что это будет вторник, короткий предпраздничный день, и не откладывать подачу до конца дня.

Обозначенный срок до последнего дня апреля касается только подачи обязательных налоговых деклараций и тех, кто подает отчетность по смешанной схеме. Граждане подающие документы на получение вычетов по НДФЛ имеют право отчитываться перед налоговиками в любое время на протяжении года.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика 2019 году: видео

Источник: https://2019-god.com/deklaraciya-3-ndfl-v-2019-godu

Вопрос по правам
Добавить комментарий